Контроль оплаты счетов в 1С:Бухгалтерия 8 редакция 3.0
Документ «Счет» предназначен для подготовки и печати счетов на оплату услуг либо товаров. После оплаты счета покупателем, продавцом производится отгрузка товаров, услуг или работ, указанных в счете. В редакции 1С:Бухгалтерия 3.0 присутствует очень полезный механизм контроля оплаты выставленных счетов. Рассмотрим данную возможность подробнее.
Создадим новый документ «Счет на оплату покупателю» из раздела «Продажи». В документе укажем «Статус оплаты» как «Не оплачен». Данный статус устанавливается в момент первичного формирования документа.
Затем зафиксируем оплату – на основании ранее выставленного «Счета на оплату» введем «Поступление на расчетный счет».
После заполнения и проведения документа «Поступление на расчетный счет», статус оплаты документа "Счет на оплату покупателю" автоматически меняется на «Оплачен» либо на «Оплачен частично» в случае поступления не полной оплаты.
Статус «Отменен» используется, если счет необходимо считать аннулированным.
Статусы документа "Счет на оплату покупателю" можно изменить как в форме документа, так и в форме списка
При этом в списке счета выделяются цветом в зависимости от текущего статуса.
Также для контроля за движением дебиторской и кредиторской задолженностей можно воспользоваться отчетом Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками".
Вообще говоря, ответ на вопрос "как в 1С выставить счет" настолько прост, что его и обсуждать отдельно не стоит. Тем не менее покажу на примере, как выставляются счета в 1С. Выписку счета покупателю буду показывать на примере 1С Бухгалтерии 8.2, но всё то же самое относится к любой версии 8.
Как я и рассказываю на курсах 1С Бухгалтерии , счет на оплату покупателю в 1С относится к документам, которые требуются исключительно для формирования печатной формы . Проводок он не формирует. Вообще говоря, счет не является обязательным, то есть можно обойтись и без него. Я теперь посмотрим, как выставляется типичный счет в 1С.
Кому выставляется счет в 1С?
Прежде всего, стоит запомнить, что в 1С счет можно выставить только покупателю. Понимаю, что очевидно, но тем не менее напоминаю — это операция продажи , следовательно, поставщики тут ни при чём.
В интернете часто встречается другой вопрос: "как в 1С выставить счет поставщику" . Ответ на него — в точности так же, как и покупателю. Это и понятно, ведь если наш поставщик просит выставить ему счет, то в данном случае он уже не поставщик, а покупатель (кстати говоря, и договор тут с этим контрагентом нужен соответствующего типа).
Тут была важная часть статьи, но без JavaScript её не видно!
Как выставить счет в 1С
Теперь, собственно, посмотрим, как на примере 1С Бухгалтерии 8.2. Ниже на рисунке показан типичный счет покупателю. Сразу обратите внимание на отсутствие кнопки проведения — как я уже написал выше, счет на оплату в 1С не проводится. также НЕ возникает.
сайт_Поскольку выставление счета в 1С операция предельно простая, то картинка в комментариях не нуждается. Сохраните изображение у себя на компьютере в качестве образца. На вкладке "Услуги" всё заполняется так же, как и на вкладке "Товары"; вкладка дополнительно содержит только поле Ответственный . Адрес доставки в данном случае не заполнен: тут возможны варианты с типом данных (пример показан на картинке внизу).
сайт_Имейте ввиду, что при выставлении счёта есть одна особенность. Какая — смотрите в видеоролике ниже.
Видеоурок с примером выставления счета покупателю в 1С Бухгалтерии 8
Выставление счета контрагенту на примере конфигурации Бухгалтерия Предприятия версии 8.2. В более поздних версиях программы все операции аналогичны и отличия есть только в интерфейсе.
Подведём итоги
Вот и разобрались с вопросом "как выставить счет в 1С" . Выставление счетов — одна из простейших операций. Если у вас есть проблемы даже с простыми операциями, то вам определённо требуется нормальная подготовка. В противном случае однажды возникнут серьезные проблемы из-за ошибок в действительно сложных документах и процедурах учета.
Напоминаю вам, что вся информация на моём предназначена лишь для дополнения моих учебных занятий, не более. Полноценно тут всё рассказывать мне не только не интересно, но и смысла не имеет, поскольку можно гораздо быстрее и лучше объяснить на занятиях.
Если вы попали на эту страницу через поиск, то лучше подпишитесь на мою группу ВКонтакте — там я всегда публикую все новые статьи с сайта.
Документ Счет покупателю можно создать:
- вручную из журнала документов Счета покупателям через раздел Продажи – Продажи – Счета покупателям .
- по ссылке Периодические счета в журнале документов Счета покупателям в разделе Продажи-Продажи – Счета покупателям - ссылка Периодические счета .
- на основании других документов:
- Оказание производственных услуг ;
- Реализация (акт, накладная) ;
- Отчет комитенту о продажах ;
- Передача ОС в аренду .
Заполнение счета покупателю в 1С 8.3
Рассмотрим, как сделать счет в 1С 8.3 пошагово на примере.
- Комплект штор «Verdi» 1 шт. по цене 7 080 руб. (в т. ч. НДС 18%);
- Текстильный дизайн интерьера стоимостью 10 000 руб. (в т. ч. НДС 18%);
При заказе текстильного дизайна интерьера одновременно с заказом комплекта штор, на комплект шторы предоставляется скидка 10%.
В шапке документа указывается:
- Контрагент - наименование покупателя, которому выставляется счет. Наименование покупателя выбирается из .
- Договор - основание для расчетов с покупателем: договор, счет либо иной документ. Основание выбирается из .
- Скидка
- вариант скидки, предоставляемой покупателю. Возможны следующие варианты:
- не предоставлена - указана полная стоимость в счете;
- на отдельные позиции - скидка учитывается только по отдельным позициям счета и устанавливается в табличной части;
- по документу в целом - по всем позициям счета учтена скидка; сумма скидки указывается в шапке и действует на весь перечень позиций в документе.
На вкладке Товары и услуги указывается перечень товаров, работ, услуг на который выставляется счет.
Как выставить счет на оплату в 1C 8.3
Счет на оплату можно выставить:
- в бумажном виде, для этого его нужно распечатать;
- в электронном виде, для этого можно:
- отправить непосредственно из 1С по кнопке Еще - Отправить по электронной почте ; подробнее ;
- сохранить печатную форму на компьютер и отправить ее через внешнюю электронную почту.
Бланк Счет на оплату в 1C
Для вывода бланка Счет на оплату нажмите кнопку Печать – Счет на оплату документа Счет покупателя .
Условия об оплате
В счете на оплату можно указать условия об оплате, которые задаются в поле Оплата до . Если поле Оплата до заполнено, то в печатной форме отражается Оплатить не позднее…
Дополнительные условия в бланке Счет на оплату
Если в счет на оплату необходимо внести дополнительную информацию, например, об условиях отгрузки или доставке товара, то пользователь может ее указать в текстовом виде в справочнике Дополнительные условия и выбрать в поле Дополнительные условия по ссылке Реквизиты продавца и покупателя .
Логотип
Для отображения на печатной форме Счет на оплату логотипа необходимо установить рисунок логотипа в справочнике Организация – раздел Логотип и печать – загрузить Логотип .
Факсимильная печать и подписи
Для отображения на бланке Счет на оплату печати и подписи ответственных лиц необходимо установить флажок Подпись и печать и осуществить следующие настройки в справочнике Организации :
В разделе Логотип и печать установить соответствующие рисунки:
- Печать ;
- Подпись руководителя ;
- Подпись главного бухгалтера .
С загрузкой рисунков более подробно можно ознакомиться по ссылке Инструкция «Как создать факсимильную подпись и печать» в справочнике Организация .
Если Вы являетесь подписчиком системы БухЭксперт8, тогда читайте дополнительный материал
Счёт на оплату в основном требуется распечатать в том случае, когда необходимо получить предоплату по договору. Для этого нужно заключить договор с контрагентом на поставку товара, оказание услуги или выполнение работы (далее по тексту товар), прописав в нём условия по предоплате. Сформировать и распечатать его не так сложно. Давайте рассмотрим операцию по формированию и распечатке, используя программу «1С: Бухгалтерия 8 версия 3» .
Как выставить счёт в 1С на оплату?
Для выставления счета на оплату в программе 1с необходимо войти в раздел «Продажи» и выбрать в блоке «Продажи» позицию «Счёт на оплату покупателям».
Заходим в журнал регистрации счетов на оплату. В этом журнале можно создать счёт на оплату:
- Новый;
- На основании уже созданного документа.
Новый счёт создается в основном на предоплату, а при выборе «Создать на основании» формируется в основном на отгруженный товар.
Номер проставляется автоматически с присвоением уникальности.
Дата выходит текущая, но её можно менять.
Поле «Оплатить до» — это дата, до которой должна быть произведена оплата по сформированному документу.
В поле статус выводиться информация о состоянии счёта:
- Не оплачен;
- Оплачен;
- Оплачен частично;
- Отменён.
В открывшейся форме заполняем такие поля как:
- Организация;
- Контрагент:
- Договор.
Вначале выбираем «Организацию». После этого находим необходимого «Контрагента» из справочника «Контрагенты». Если в справочнике данного покупателя нет, то его необходимо создать, нажав на кнопочку со знаком «+».
На экран выходит карточка, в которой нужно заполнить такие поля по контрагенту:
- Наименование;
- Полное наименование;
- Входит в группу;
- Страна регистрации;
- ОГРН;
- Банк;
- Номер банковского счёта;
- Адрес и телефон;
- Дополнительная информация.
Для автоматического заполнения реквизитов по контрагенту, необходимо в поле, где написано «Начните отсюда» указать наименование или ИНН контрагента. После этого выходит сообщение в котором написано, что необходимо обратиться к интернет-поддержке пользователей.
Помните, что если Вы написали «Наименование» контрагента, а дополнительно по нему не указали, такие реквизиты как «Регион», «Город, улица», то на экран выйдет весь список организаций зарегистрированных в России с таким наименованием.
После заполнения полей «Контрагент» и «Организация» поле «Договор» становится активным.
При заполнении поля «Договор» на экране появиться список договоров с признаком «С покупателем».
В поле скидка предусмотрен выбор для заполнения:
- Не предоставлена;
- На отдельные позиции;
- По документу в целом.
При выборе второй и третьей позиции по скидке, в табличной части добавляются колонки по предоставленной скидке.
- НДС в сумме;
- НДС сверху.
В табличной части документа нужно заполнить две закладки:
- Товары и услуги;
- Возвратная тара.
Далее проверки всех реквизитов и правильности заполненных данных, документ необходимо записать и провести. После этого можно распечатать счёт на оплату воспользовавшись кнопкой «Печать». На экране появиться печатная форма, которая и будет распечатана на принтере.
Можно создавать счёт на оплату на основании, при этом выходит список позиций:
- Оказание производственных услуг;
- Оплата платёжной картой;
- Поступление на расчётный счёт;
- Поступление наличных;
- Произвольный электронный документ;
- Реализация (акт, накладная).
Счёт на оплату заполняется не сложно, но следует помнить, что после заполнения полей в документе лучше перепроверить все занесённые данные, чтобы не было ошибок.
Учимся делать пакетное выставление актов и счетов-фактур (1С:Бухгалтерия 8.3, редакция 3.0)
2016-12-08T12:54:00+00:00В тройке (1С:Бухгалтерии 8.3, редакция 3.0) есть совершенно замечательная возможность по пакетному выставлению документов.
Эта возможность подходит для тех компаний, которые выставляют из месяца в месяц одни и те же услуги (или группы услуг) одним и тем же контрагентам.
Ну, например, представим, что мы интернет провайдер.
У нас 200 клиентов:
- 150 из которых платят каждый месяц по тарифу "Эконом" 1000 рублей
- 50 платят 3500 рублей по тарифу "Бизнес".
В конце каждого месяца мы формируем 200 комплектов документов (акт об оказании услуг за связь и счёт-фактуру) .
В этом уроке я расскажу как в 1С упростить этот процесс до невозможности.
Напоминаю, что это урок и вы можете смело повторять мои действия в своей базе (лучше копии или учебной), главное чтобы версия базы была 1С:Бухгалтерия 8.3, редакция 3.0.
Итак, начнём
Заходим в раздел "Главное" пункт "Функциональность":
Переходим на закладку "Торговля" и устанавливаем (если она уже не стоит) галку "Пакетное выставление актов и счетов-фактур":
Заносим клиентов в справочник
Заходим в раздел "Справочники" пункт "Контрагенты":
Создаем в группе "Покупатели" две подгруппы: Тариф "Бизнес" и Тариф "Эконом":
На тарифе "Бизнес" у нас 50 покупателей, в учебных целях занесём первых двух.
Заносим первого контрагента на тарифе "Бизнес", вот его карточка:
Переходим в договоры клиента и создаём там новый договор:
Заполняем в договоре тип цен "Оптовая", срок действия до конца года и вид расчётов .
Вид расчётов нужно создать самим и назвать его, например, Связь "Бизнес". Этот вид ни на что не влияет, а просто помогает нам отделить клиентов на тарифе бизнес от клиентов на тарифе эконом.
Таким же образом создадим второго клиента в группе Тариф "Бизнес":
Обязательно указав в его договоре тот же тип цен и тот же вид расчетов.
Получается у всех контрагентов группы Тариф "Бизнес" будет договор с одним и тем же типом цен и одним и тем же видом расчётов. Зачем это нужно - вы узнаете чуть ниже.
И так мы заполняем столько покупателей на тарифе бизнес сколько нам нужно...
Переходим к группе Тариф "Эконом".
Создаём первого клиента и его договор:
Вот карточка договора:
Обращаю ваше внимание, что вид расчетов у этой группы контрагентов будет другой (но одинаковый для них всех), например, назовём его Связь "Эконом".
Таким же образом создадим второго покупателя на тарифе эконом:
И таким же образом заполним столько покупателей сколько нам нужно...
Заносим услуги в справочник
Переходим в раздел "Справочники" пункт "Номенклатура":
В группе "Услуги" создаём две услуги, Интернет Бизнес и Интернет Эконом:
Устанавливаем цены на услуги
Заходим в раздел "Склад" пункт "Установка цен номенклатуры":
Создаём новый документ "Установка цен номенклатуры" от начала года. Тип цен "Оптовая", в табличной части добавляем наши услуги и цены:
Проводим документ.
Выставляем акты и счет-фактуры
Подготовительная часть закончена. Теперь мы можем каждый месяц (или чаще) выставлять всем нашим покупателям акты и счета-фактуры в пакетном (групповом) режиме.
Сделать это очень просто.
Заходим в раздел "Продажи" пункт "Оказание услуг":
Если у вас нет этого пункта - значит вы не включили галку "Пакетное выставление актов и счетов-фактур" в функциональности (мы сделали это на самом первом шаге этого урока).
В начале выставим весь пакет документов для всех контрагентов тарифа "Эконом".
Для этого укажем вид расчета Связь "Эконом", номенклатуру (услугу) Интернет Эконом, а затем в табличной части нажмём кнопку "Заполнить"->"По виду расчетов":
1С в этом случае проанализирует договоры всех контрагентов, в которых заполнен указанный вид расчетов и подставит этих контрагентов вместе с этими договорами в табличную часть:
Цена в табличной части подставилась благодаря тому, что мы указали её в документе "Установка цен номенклатуры" для услуги "Интернет Эконом".
Если требуется также выставить счета-фактуры, переходим на вкладку "Счета-фактуры" и нажимаем кнопку "Отметить все":
Проводим документ и видим, что сформировались все проводки, которые обычно формируются актом и счетом-фактурой, только для всех контрагентов сразу:
Из этого же документа мы можем напечатать акты, счета-фактуры или упд сразу для всех контрагентов.